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        发布时间: 2016-09-06 来源:

        365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局2015年度部门决算

         

            第一部分 概况

        一、主要职能

        365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局

           (一)贯彻执行国家关于科技发展的方针、政策和法规,研究制定或规定全市科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的政策和措施;研究确定科技发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动我市科技创新体系建设,提高科技创新能力;组织开展科技发展行政执法工作。

           (二)组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划,编制和组织实施各类科技计划;负责牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

           (三)研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;负责归口管理科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算;负责全市科技型中小企业创新基金项目的申报和管理;负责管理成果转化资金;统筹规划科技事业基本建设;促进科技风险投资机制的发展。

           (四)研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技政策、措施;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。负责高新技术企业的认定组织与管理。

           (五)拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理。组织科技力量推动全市生产力促进等科技服务机构的发展,促进中小企业技术创新综合技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展。

           (六)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关政策。负责全市科技交流,组织对外科技的交流、合作。

           (七)研究提出制订科技规范性文件的建议;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场;制定科学技术普及工作规划,负责全市科普工作,实行政策引导,推动科学技术的普及;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建立;负责全市科技信息网络的建设和管理。

           (八)负责全市科技统计、科技信息、科技期刊管理工作;负责规划科技机构的合理布局,审核市属全民所有制独立自然科研机构的组建和调整;负责民办科技研究开发类非企业单位的资格认定。

           (九)指导、协调政府各部门和各县区的科技管理工作。

           (十)管理全市知识产权工作。

           (十一)承担市科教兴市领导小组交办的有关工作。

           (十二)承担市人民政府交办的其它事项。

         

        第二部分 2015年度部门决算报表

          

            2015年收入支出决算表      
                  公开01表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局   2016年7月     金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 2,457,800.00 一、一般公共服务支出 37 0.00
          其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
        二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
        三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
        四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
        五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 3,654,528.04
        六、其他收入 7 41,790.90 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 44 0.00
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
          10   十、节能环保支出 46 0.00
          11   十一、城乡社区支出 47 0.00
          12   十二、农林水支出 48 0.00
          13   十三、交通运输支出 49 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 50 40,000.00
          15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
          16   十六、金融支出 52 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
          18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
          19   十九、住房保障支出 55 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
          21   二十一、其他支出 57 84,000.00
          22   二十二、债务还本支出 58 0.00
          23   二十三、债务付息支出 59 0.00
        本年收入合计 24 2,499,590.90 本年支出合计 60 3,778,528.04
            用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
            年初结转和结余 26 1,536,597.04       交纳所得税 62 0.00
              基本支出结转 27 102,230.75       提取职工福利基金 63 0.00
              项目支出结转和结余 28 1,434,366.29       转入事业基金 64 0.00
              经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
          30       年末结转和结余 66 257,659.90
          31         基本支出结转 67 226,296.09
          32         项目支出结转和结余 68 31,363.81
          33         经营结余 69 0.00
        总计 36 4,036,187.94 总计 70 0.00
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

                    2015年收入决算表        
                            公开02表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局     2016年7月       金额单位:元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 2,499,590.90 2,457,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,790.90
        2060101 行政运行 2,026,223.90 1,984,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,790.90
        2060199 其他科学技术管理事务支出 349,367.00 349,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150699 其他安全生产监管支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2299901 其他支出 84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
                         
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                             
                    — %d —        

                 

         

                  2015年支出决算表        
                          公开03表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局   2016年7月       金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 3,778,528.04 1,949,087.35 1,829,440.69 0.00 0.00 0.00
        2060101 行政运行 2,420,178.56 1,877,678.56 542,500.00 0.00 0.00 0.00
        2060199 其他科学技术管理事务支出 1,234,349.48 71,408.79 1,162,940.69 0.00 0.00 0.00
        2150699 其他安全生产监管支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
        2299901 其他支出 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                           
                  — %d —        

         

          — %d —      
              2015年财政拨款收入支出决算总表        
                      公开04表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局     2016年7月       金额单位:元
                 
            行次 金额 项目 行次 金额
        小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
              1       2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 2,457,800.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科学技术支出 36 3,654,528.04 3,654,528.04 0.00
          7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
          10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
          14   十四、资源勘探信息等支出 44 40,000.00 40,000.00 0.00
          15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
          20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 84,000.00 84,000.00 0.00
          22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 24 2,457,800.00 本年支出合计 77 3,778,528.04 3,778,528.04 0.00
          25     78      
        年初财政拨款结转和结余 26 1,458,846.29 年末财政拨款结转和结余 79 138,118.25 138,118.25 0.00
        一、一般公共预算财政拨款 27 1,458,846.29     基本支出结转 80 106,754.44 106,754.44 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 31,363.81 31,363.81 0.00
          29     82      
        总计 30 3,916,646.29 总计 83 3,916,646.29 3,916,646.29 0.00
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                       
              — %d —        
                2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    
                    公开05表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 2016年7月   金额单位:元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3
        合计 3,778,528.04 1,949,087.35 1,829,440.69
        2060101 行政运行 2,420,178.56 1,877,678.56 542,500.00
        2060199 其他科学技术管理事务支出 1,234,349.48 71,408.79 1,162,940.69
        2150699 其他安全生产监管支出 40,000.00 0.00 40,000.00
        2299901 其他支出 84,000.00 0.00 84,000.00
                 
                 
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
                     
                — %d —    
            2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)    
                公开06表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 2016年7月   金额单位:元
        经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
        栏次 1 2 3
        合计 1,949,087.35 1,311,104.79 637,982.56
        301 工资福利支出 1,138,962.29 1,138,962.29 0.00
        30101 基本工资 410,277.16 410,277.16 0.00
        30102 津贴补贴 507,317.72 507,317.72 0.00
        30103 奖金 43,282.61 43,282.61 0.00
        30104 社会保障缴费 96,452.80 96,452.80 0.00
        30105 伙食费 0.00 0.00 0.00
        30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00
        30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00
        30199 其他工资福利支出 81,632.00 81,632.00 0.00
        302 商品和服务支出 633,167.33 0.00 633,167.33
        30201 办公费 65,504.55 0.00 65,504.55
        30202 印刷费 240,966.55 0.00 240,966.55
        30203 咨询费 0.00 0.00 0.00
        30204 手续费 465.00 0.00 465.00
        30205 水费 0.00 0.00 0.00
        30206 电费 0.00 0.00 0.00
        30207 邮电费 20,485.00 0.00 20,485.00
        30208 取暖费 84,900.00 0.00 84,900.00
        30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00
        30211 差旅费 129,696.53 0.00 129,696.53
        30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
        30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.00
        30214 租赁费 0.00 0.00 0.00
        30215 会议费 0.00 0.00 0.00
        30216 培训费 0.00 0.00 0.00
        30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00
        30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00
        30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00
        30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00
        30226 劳务费 0.00 0.00 0.00
        30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00
        30228 工会经费 0.00 0.00 0.00
        30229 福利费 0.00 0.00 0.00
        30231 公务用车运行维护费 91,149.70 0.00 91,149.70
        30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00
        30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
        30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
        303 对个人和家庭的补助 172,142.50 172,142.50 0.00
        30301 离休费 0.00 0.00 0.00
        30302 退休费 106,667.50 106,667.50 0.00
        30303 退职(役)费 0.00 0.00 0.00
        30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00
        30305 生活补助 0.00 0.00 0.00
        30306 救济费 0.00 0.00 0.00
        30307 医疗费 0.00 0.00 0.00
        30308 助学金 0.00 0.00 0.00
        30309 奖励金 360.00 360.00 0.00
        30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00
        30311 住房公积金 65,115.00 65,115.00 0.00
        30312 提租补贴 0.00 0.00 0.00
        30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00
        30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00
        310 其他资本性支出 4,815.23 0.00 0.00
        31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
        31002 办公设备购置 4,815.23 0.00 0.00
        31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00
        31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00
        31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00
        31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
        31008 物资储备 0.00 0.00 0.00
        31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00
        31010 安置补助 0.00 0.00 0.00
        31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
        31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
        31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00
        31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
        31020 产权参股 0.00 0.00 0.00
        31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
        其他支出 0.00 0.00 4,815.23
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
            — %d —    
          2015年部门决算公开相关信息统计表    
              公开08表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 2016年7月

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          金额单位:元
        一、政府采购情况
        项目 行次 采购预算 采购金额
        合计 1 0.00 0.00
        货物 2 0.00 0.00
        工程 3 0.00 0.00
        服务 4 0.00 0.00
         
        二、机关运行经费
        项目   统计数
        (一)行政单位 5 637,982.56
        (二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
        三、国有资产占用情况
        (一)车辆数合计(辆) 7 5
        1.部级领导干部用车 8 0
        2.一般公务用车 9 5
        3.一般执法执勤用车 10 0
        4.特种专业技术用车 11 0
        5.其他用车 12 0
        (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
        注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
               
          — %d —    
          2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  
            公开09表
        编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 2016年7月 金额单位:元
             2015年决算数   
        (一)合     178,310.28  
           因公出国(境)费用 0.00  
           公务接待费 1,792.00  
           公务用车费 176,518.28  
               其中:公务用车运行维护费 176,518.28  
                     公务用车购置 0.00  
        (二)相关统计数    
          1.因公出国(境)团组数(个) 0  
          2.因公出国(境)人次数(人) 0  
          3.公务用车购置数(辆) 0  
          4.公务用车保有量(辆) 5  
          5.国内公务接待批次(个) 2  
          6.国内公务接待人次(人) 19  
          7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
          8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
             
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