365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局2015年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
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(一)贯彻执行国家关于科技发展的方针、政策和法规,研究制定或规定全市科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的政策和措施;研究确定科技发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动我市科技创新体系建设,提高科技创新能力;组织开展科技发展行政执法工作。
(二)组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划,编制和组织实施各类科技计划;负责牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;负责归口管理科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算;负责全市科技型中小企业创新基金项目的申报和管理;负责管理成果转化资金;统筹规划科技事业基本建设;促进科技风险投资机制的发展。
(四)研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技政策、措施;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。负责高新技术企业的认定组织与管理。
(五)拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责相关科技评估管理。组织科技力量推动全市生产力促进等科技服务机构的发展,促进中小企业技术创新综合技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展。
(六)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关政策。负责全市科技交流,组织对外科技的交流、合作。
(七)研究提出制订科技规范性文件的建议;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场;制定科学技术普及工作规划,负责全市科普工作,实行政策引导,推动科学技术的普及;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系建立;负责全市科技信息网络的建设和管理。
(八)负责全市科技统计、科技信息、科技期刊管理工作;负责规划科技机构的合理布局,审核市属全民所有制独立自然科研机构的组建和调整;负责民办科技研究开发类非企业单位的资格认定。
(九)指导、协调政府各部门和各县区的科技管理工作。
(十)管理全市知识产权工作。
(十一)承担市科教兴市领导小组交办的有关工作。
(十二)承担市人民政府交办的其它事项。
第二部分 2015年度部门决算报表
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2015年收入支出决算表 |
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公开01表 |
编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 |
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2016年7月 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,457,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
3,654,528.04 |
六、其他收入 |
7 |
41,790.90 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
40,000.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
84,000.00 |
|
22 |
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二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,499,590.90 |
本年支出合计 |
60 |
3,778,528.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,536,597.04 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
102,230.75 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
1,434,366.29 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
257,659.90 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
226,296.09 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
31,363.81 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
总计 |
36 |
4,036,187.94 |
总计 |
70 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2015年收入决算表 |
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公开02表 |
编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 |
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2016年7月 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,499,590.90 |
2,457,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,790.90 |
2060101 |
行政运行 |
2,026,223.90 |
1,984,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,790.90 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
349,367.00 |
349,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
84,000.00 |
84,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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— %d — |
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2015年支出决算表 |
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公开03表 |
编制单位:365足彩推荐_det365在线平台_365500科学技术局 |
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2016年7月 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,778,528.04 |
1,949,087.35 |
1,829,440.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
2,420,178.56 |
1,877,678.56 |
542,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,234,349.48 |
71,408.79 |
1,162,940.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
84,000.00 |
0.00 |
84,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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— %d — |
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— %d — |
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